(原标题:中原环保股份有限公司内部审计工作制度)
为加强内部监督和风险控制,规范内部审计工作,中原环保股份有限公司根据相关法律法规及《公司章程》,制定了内部审计制度。该制度明确了审计部的职责权限、工作程序及结果运用等内容。审计部对董事会负责,定期向审计委员会报告工作,开展对公司及下属单位的内部控制、财务信息、经营活动等方面的审计监督。制度还规定了审计立项、实施、报告、整改及档案管理流程,并将审计结果作为考核奖惩、决策的重要依据。对违反规定的行为,将追究相应责任。