(原标题:内部审计管理制度)
中光学集团股份有限公司修订《内部审计管理制度》,明确内部审计的职责、权限及工作程序。制度适用于公司本部及所属单位,强调内部审计的独立性、客观性和保密性。公司设立审计与风险管理部,实行党委、董事会直接领导下的内部审计体制,总审计师协助管理。内部审计机构负责财务收支、经济活动、内部控制、风险管理等方面的审计监督,并对审计发现问题整改情况进行督促。制度还规定了审计计划制定、审计实施流程、质量控制、结果运用及责任追究等内容。