(原标题:内部审计制度(2026年1月))
浙江晶盛机电股份有限公司制定了内部审计制度,明确了内部审计的职责、权限和工作程序。制度规定公司设立内部审计部门,对内部控制、财务信息、经营活动等进行监督检查,并定期向审计委员会报告。内部审计部门需每年提交内部控制评价报告,检查募集资金使用、对外投资、关联交易等重大事项,确保公司运作合规。制度还规定了审计部门的独立性及相关部门的配合义务。