(原标题:内部审计制度(2026年1月))
广东天龙科技集团股份有限公司制定了内部审计制度,明确内部审计机构的职责、权限及工作程序。该制度旨在规范内部审计工作,提升经营管理水平,防范经营风险,保障资产安全。内部审计部门对董事会负责,向审计委员会报告工作,独立开展审计活动。审计范围涵盖财务收支、内部控制、重大投资等事项。审计部门有权检查各类经营资料,提出整改建议,并对违规行为提出追责意见。制度同时规定了审计工作底稿、档案管理及违规责任等内容。