(原标题:内部审计管理制度)
强一半导体(苏州)股份有限公司制定了内部审计管理制度,明确公司设立审计委员会及内部审计部,规定内部审计的范围、职责、程序及信息披露要求。制度适用于公司各内部机构、控股子公司及重大影响的参股公司,重点涵盖内部控制、财务信息、对外投资、关联交易、募集资金使用等方面的审计监督。内部审计部需定期提交审计计划和报告,每年提交内部控制评价报告,并配合信息披露要求。制度还明确了审计工作程序、档案管理、奖惩机制等内容。