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安奈儿: 内部控制制度(2026年1月)内容摘要

(原标题:内部控制制度(2026年1月))

深圳市安奈儿股份有限公司为加强内部控制,促进公司规范运作,保护投资者权益,依据相关法律法规及公司章程制定了内部控制制度。该制度明确了内部控制的目标、原则及基本内容,涵盖内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、监督等方面。公司对子公司的管理、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露等关键环节设置了具体的控制措施。内部审计部门负责监督检查内部控制的执行情况,并定期向审计委员会报告。公司董事会负责内部控制制度的制定与有效执行,年度需出具内部控制评价报告并披露。

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