(原标题:内部审计制度(2026年1月))
深圳市安奈儿股份有限公司制定了内部审计制度,明确内部审计的范围、职责和实施要求。制度规定内部审计部门对董事会负责,向审计委员会报告工作,重点检查内部控制、财务信息、募集资金使用、对外投资、关联交易、对外担保等事项。内部审计部门需定期提交审计计划和报告,每年至少提交一次年度内部审计工作报告,并对重大事项及时审计。制度还规定了审计档案管理、奖惩措施等内容,确保审计工作的独立性和有效性。