(原标题:福建南平太阳电缆股份有限公司内部审计制度)
福建南平太阳电缆股份有限公司制定了内部审计制度,明确了内部审计机构为内审监察部,由董事会下设的审计委员会领导。制度规定了内部审计的范围、职责、权限和工作程序,要求对公司及控股子公司、重要参股公司的财务收支、内部控制、风险管理等进行独立监督。内审监察部需定期提交审计计划和报告,至少每季度向审计委员会报告一次工作情况,并对重大事项如募集资金使用、对外投资、关联交易等实施重点审计。制度还规定了审计档案管理、人员回避、奖惩机制等内容,确保内部审计工作的规范性和有效性。
