(原标题:董事会审计委员会工作细则(2026年1月))
维信诺科技股份有限公司发布《董事会审计委员会工作细则》(2026年1月),明确审计委员会为董事会下设机构,负责审核财务信息、监督内外部审计、评估内部控制等。委员会由三名董事组成,其中至少两名独立董事,且一名为会计专业人士。细则规定了委员会的职责权限、议事规则、履职监督等内容,并要求定期披露审计委员会履职情况。