(原标题:内部控制规则(2026年1月))
维信诺科技股份有限公司制定内部控制规则,涵盖环境控制、业务控制、会计系统控制、电子信息系统控制、信息传递控制、内部审计控制等方面。公司明确董事会、高级管理人员及其他相关人员在内部控制中的职责,重点加强对控股子公司、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露等活动的控制。公司建立风险评估体系,完善内部控制制度,设立内部审计部门,定期开展内部控制自查,形成内部控制自我评价报告,并接受注册会计师对财务报告内部控制的审计。