(原标题:万泰生物内部审计制度(2026年1月修订))
北京万泰生物药业股份有限公司制定了内部审计制度,明确内部审计的职责、权限和工作程序。该制度适用于公司及下属分公司、全资子公司和控股子公司,旨在加强内部审计监督,确保财务会计制度有效执行,保护投资者权益。内审部门独立运作,对董事会负责,定期报告审计情况,并对内部控制、财务收支、经济活动的真实性、合法性及效益性进行审计。制度还规定了审计人员的职业要求、审计程序、奖惩措施等内容。