(原标题:内部审计管理制度(草案)(H股发行并上市后适用))
仙乐健康科技股份有限公司制定内部审计管理制度,明确内部审计的职责权限、组织架构、工作程序及审计形式等内容。制度适用于公司及下属单位,旨在加强内部控制,防范风险,保障股东权益。审计部在董事会审计委员会领导下独立开展工作,履行监督检查、评价建议等职能,并定期报告审计情况。