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博拓生物: 内部审计制度内容摘要

(原标题:内部审计制度)

杭州博拓生物科技股份有限公司制定了内部审计制度,明确内部审计的范围、原则及组织架构。内审部独立设置,隶属于审计委员会,负责对公司财务信息、内部控制及经营活动进行审计监督。制度规定了审计工作流程、权限、职责及档案管理要求,并强调对对外投资、资产交易、对外担保、关联交易等重大事项的审计重点。审计委员会需定期审议审计工作,公司应每年提交内部控制评价报告。

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