(原标题:内部审计制度)
山东高速路桥集团股份有限公司为完善治理结构,规范经济行为,提高内部审计工作质量,防范风险,保护投资者权益,依据相关法律法规及公司章程制定了内部审计制度。该制度明确了内部审计的定义、目标、机构设置、职责权限、工作程序、报告机制、内部控制评价、信息披露及奖惩机制等内容。公司设立审计委员会和审计部,审计部独立开展工作,定期对财务信息、内部控制、重大经营活动等进行审计,并向审计委员会报告。制度还规定了审计工作底稿、后续审计、内部控制评价报告和审计报告的编制与报送要求。