(原标题:内部审计制度)
浙江金洲管道科技股份有限公司制定了内部审计制度,明确了内部审计的范围、职责和权限。该制度适用于公司各部门、控股子公司及相关责任人员,旨在加强内部控制,提升经营效率,保障资产安全及信息披露的真实性。内审部独立运作,向董事会审计委员会报告工作,定期开展审计并提交报告,重点审查财务信息、重大投资、关联交易、募集资金使用等事项,并对内部控制的有效性进行评估。