(原标题:内部审计工作制度(2025年12月修订))
奇精机械股份有限公司制定了内部审计工作制度,明确了内部审计的范围、职责和权限。该制度规定了审计部在董事会审计委员会指导下独立开展工作,负责对公司内部控制、财务信息及经营活动进行审计监督。审计部需定期提交审计计划和报告,重点检查募集资金使用、关联交易、对外担保等事项,并对内部控制缺陷督促整改。制度还规定了审计工作底稿和档案管理要求,以及对审计人员和被审计对象的奖惩机制。