(原标题:内部审计制度(2025年12月修订))
上海南方模式生物科技股份有限公司制定了内部审计制度,明确内部审计的范围、职责和工作流程。制度规定内部审计部门对财务信息、内部控制及经营活动进行监督,定期向审计委员会报告。审计重点包括对外投资、资产买卖、对外担保、关联交易、募集资金使用及信息披露等事项。董事会负责内部控制制度的有效实施,并出具年度内部控制自我评价报告。