(原标题:内部审计管理制度(2025年12月))
博瑞生物医药(苏州)股份有限公司制定内部审计制度,明确内部审计机构在审计委员会领导下独立开展工作,负责对公司及下属单位的内部控制、财务信息、经营活动等进行审计监督。制度规定了内部审计的职责、权限、工作程序及审计范围,包括内部控制审计、运营审计、合规审计、舞弊审计、经济责任审计、专项审计和信息系统审计等。内部审计机构需定期向审计委员会报告,并对发现问题的整改情况进行跟踪。公司对审计人员履职予以保障,严禁打击报复,对不配合审计的行为将追责。