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青山纸业: 内部审计制度(修订)内容摘要

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(原标题:内部审计制度(修订))

福建省青山纸业股份有限公司发布修订后的内部审计制度,明确内部审计工作依据、适用范围及审计原则。公司设立审计室,在党委和董事会领导下开展工作,配备不少于3名专职审计人员,履行对财务收支、内部控制、经济责任、重大决策执行等情况的审计监督职责。制度规定了审计计划制定、实施程序、报告出具、后续整改及档案管理等内容,强调审计独立性、客观性和保密性。审计结果将作为干部考核、任免、奖惩的重要依据,对阻挠审计、提供虚假资料等行为将依法依规处理。

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