(原标题:内部审计制度(2025年12月修订))
深圳市物业发展(集团)股份有限公司修订《内部审计制度》,明确内部审计的职责、权限和工作程序。制度适用于公司本部及下属企业,强调审计独立性、客观性和保密性。审计部向公司党委、董事会审计、风险与合规管理委员会负责,组织实施财务收支、经济效益、经济责任、专项及内部控制审计等。制度规定了审计计划制定、现场审计、报告出具、整改跟踪及档案管理流程,并强化审计结果运用,建立整改机制和责任追究机制。