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中信建投: 中信建投证券股份有限公司内部审计管理办法(2025年12月修订)内容摘要

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(原标题:中信建投证券股份有限公司内部审计管理办法(2025年12月修订))

中信建投证券股份有限公司发布《内部审计管理办法》,明确内部审计工作的职责、权限、程序及结果运用。办法规定公司党委、董事会对内部审计工作的领导与监督职责,稽核审计部独立履行审计职能,涵盖财务收支、内部控制、风险管理等方面。要求内部审计全覆盖,定期开展各类专项审计,并强化审计整改与结果运用。同时明确了内部审计人员的任职条件、职业操守及奖惩机制。

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