(原标题:苏豪弘业股份有限公司内部审计工作制度)
苏豪弘业股份有限公司制定内部审计工作制度,明确内部审计机构独立开展工作,对财务收支、内部控制、风险管理等实施监督。内部审计机构对董事会负责,定期报告审计情况,开展审计项目并形成档案。公司对审计发现问题需及时整改,审计结果作为考核、任免、奖惩依据。制度还规定了审计人员职责、回避要求、质量控制及责任追究等内容。