(原标题:董事会审计委员会年报工作制度)
普联软件股份有限公司发布《董事会审计委员会年报工作制度》,明确审计委员会在年报编制和披露过程中的职责,包括监督外部审计机构、审阅财务报告、评估内部控制、协调沟通等工作。制度规定了审计委员会与年审会计师、管理层的协作流程,要求在年审前后审阅财务报表,召开会议沟通审计问题,并督促按时提交审计报告。同时明确了对会计师事务所续聘或改聘的审议程序及内部控制评价报告的内容要求。