(原标题:《北京歌华有线电视网络股份有限公司内部审计管理办法》)
北京歌华有线电视网络股份有限公司发布内部审计管理办法,明确内部审计部门在公司党委、董事会领导下开展工作,负责对公司及所属公司财务收支、经济活动、内部控制、风险管理等实施独立监督、评价和建议。办法规定了内部审计职责、权限、程序、结果运用及责任追究等内容,强调审计计划制定、审计实施、报告出具、问题整改等流程,并要求定期向审计委员会报告工作。内部审计结果将作为干部考核、任免、奖惩的重要参考。