(原标题:内部审计管理制度)
远江盛邦安全科技集团股份有限公司制定了内部审计管理制度,明确内部审计的范围、职责及工作程序。制度规定公司设立审计委员会和审计部,负责对公司内部控制、财务信息、经营活动等进行监督和评价。审计部需定期提交审计计划和报告,重点审查对外投资、资产交易、对外担保、关联交易、信息披露等事项的合规性。同时要求审计档案保存10年,查阅需经审批。对于违反制度的行为,将追究相应责任。