(原标题:粤海永顺泰集团股份有限公司内部审计管理规定)
粤海永顺泰集团股份有限公司修订了内部审计管理规定,明确内部审计的职责、权限和工作程序。该制度适用于公司各部门及子公司,强调内部审计的独立性和客观性,涵盖内控审计、财务审计、基建项目审计、经济责任审计、专项审计及廉洁审计等内容。审计部门需定期向审计委员会报告工作,并对审计发现问题的整改情况进行跟踪。公司建立审计整改机制,审计结果及整改情况将作为考核和干部任免的重要依据。