(原标题:蜂助手股份有限公司内部审计制度)
蜂助手股份有限公司为规范内部审计工作,制定了《内部审计制度》,明确公司应设立内部审计部门,对内部控制制度的建立与实施、财务信息的真实性与完整性进行监督。内部审计部门独立运作,向董事会审计委员会负责,并定期报告工作。审计委员会需指导和监督内部审计制度实施,审阅年度审计计划,协调内外部审计关系。内部审计部门职责包括检查公司及子公司的内部控制有效性、财务收支合规性,协助建立反舞弊机制,并至少每季度向审计委员会报告一次。公司须每年披露内部控制评价报告及审计报告。
