(原标题:内部审计管理办法)
上海华谊集团股份有限公司制定《内部审计管理办法》,明确内部审计的组织体系、职责权限、工作程序、质量控制、中介机构选聘与管理、审计档案管理及奖惩机制。审计部负责集团及下属单位的审计工作,实行集中管理,强化风险导向和整改长效机制。办法涵盖审计计划、实施、报告、整改、问责全流程,并对中介机构的入围、选聘、履约评价作出详细规定,确保审计质量。