(原标题:西安饮食股份有限公司内部审计管理办法(2025年12月修订))
西安饮食股份有限公司修订了《内部审计管理办法》,明确了内部审计的职责范围、机构设置、工作程序及审计结果运用等内容。该办法适用于公司及所属全资、控股子公司和具有重大影响的参股公司。审计部门在公司党委和董事会领导下开展工作,定期报告审计情况,并对财务收支、内部控制、风险管理等实施独立监督。办法还规定了审计立项、实施、报告、整改等流程,以及审计档案管理和责任追究机制。