(原标题:马鞍山钢铁股份有限公司内部审计制度)
马鞍山钢铁股份有限公司为加强内部审计工作,规范审计行为,强化内部控制,防范经营风险,提高经济效益,依据《中华人民共和国审计法》等相关法律法规及公司章程,制定了内部审计制度。该制度明确了内部审计机构的职责、权限、工作程序及审计人员的职业要求,并规定了审计项目立项、实施、报告、整改跟踪等全流程管理要求。审计部作为公司内部审计机构,向董事会负责并报告工作,接受审计与合规管理委员会监督。制度还明确了对被审计单位及人员的配合义务,以及对阻挠审计、弄虚作假等行为的处罚措施。
