(原标题:内部审计工作管理办法(2025年12月))
湖北久之洋红外系统股份有限公司制定《内部审计工作管理办法》,明确内部审计机构设置、职责权限、审计程序、结果运用及信息披露等内容。公司设立审计与风险委员会,内部审计机构对董事会负责,定期报告工作。办法涵盖内部控制、财务信息、经营活动的审计监督,要求建立审计发现问题整改机制,并将审计结果作为考核奖惩依据。重大问题应及时向审计与风险委员会报告,并按规定披露内部控制重大缺陷。