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安道麦A: 内部审计管理规定内容摘要

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(原标题:内部审计管理规定)

安道麦股份有限公司为加强内部审计工作,建立健全内部审计制度,提升审计质量,保障规章制度有效运行,根据相关法律法规及《公司章程》,制定《内部审计管理规定》。该规定明确了内部审计部门的设置、职责权限、工作程序及罚则等内容。内部审计部门在公司党委领导下开展工作,对董事会负责,向审计委员会报告。审计范围包括经济责任审计、战略与执行运营审计、内控审计、专项审计等。审计部门有权检查财务资料、信息系统,调查有关问题,提出处理建议。公司各部门及子公司须配合审计工作,不得拒绝、阻碍或打击报复。对违规行为将依规追责。

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