(原标题:赛轮轮胎内部审计制度(2025年12月))
赛轮集团股份有限公司制定了内部审计制度,明确内部审计机构和人员的职责,规范审计工作。该制度适用于公司及合并报表范围内子公司的内部审计工作,旨在监督财务收支、经济活动、内部控制和风险管理,促进公司治理和完善。内部审计部门对董事会负责,向审计委员会报告工作,具备检查资料、调查问题、提出整改建议等权限。审计部门需定期提交审计计划和报告,评估内部控制有效性,发现重大问题应及时上报。公司对审计人员进行考核奖惩,制度自董事会审议通过之日起生效。