(原标题:《内部审计管理办法(2025年12月)》)
国投智能信息科技股份有限公司制定《内部审计管理办法》,明确内部审计工作目标、组织机构、职责权限、审计程序、整改与结果运用等内容。办法适用于公司及子公司、控股投资企业,强调内部审计的独立性、客观性,要求加强审计监督与风险控制,推动审计发现问题整改,提升治理水平。审计部门在公司党委、董事会领导下开展工作,定期报告审计情况,重大问题及时上报。