(原标题:吉林电力股份有限公司内部审计管理规定(2025年12月))
吉林电力股份有限公司修订《内部审计管理规定》,明确内部审计的职责、权限和工作程序,强化审计独立性,覆盖财务收支、经济活动、内部控制、风险管理等方面。规定公司党委、董事会对内部审计工作负责,设立审计与风险管理委员会,明确审计项目计划审批、实施、报告、整改等流程,要求每3年对所管单位轮审1次,重点审计重大投资项目和风险领域。被审计单位需配合审计并落实整改,审计结果作为考核、任免、奖惩的重要参考。