(原标题:内部审计制度)
铜陵有色金属集团股份有限公司制定内部审计制度,规范内部审计工作,提升审计质量,完善公司治理,强化风险管理和内部控制。制度明确审计部向董事会负责,接受审计委员会监督,开展财务收支、经济活动、内部控制等方面的审计监督。审计部有权检查资料、调查问题、提出处理意见,被审计单位须配合并落实整改。对阻挠审计或整改不力的,将追责处理。