(原标题:内部审计制度)
江阴华新精密科技股份有限公司制定了内部审计制度,明确内部审计的领导体制、职责权限、人员配备、经费保障、审计结果运用和责任追究等内容。制度适用于公司及控股或实际控制的子公司,内部审计机构对董事会负责,向审计委员会报告工作,保持独立性。审计机构需定期检查内部控制、财务信息、募集资金使用等情况,并至少每季度报告一次。公司应制定内部控制自查制度,年度内部控制评价报告需与年报同时披露。内部审计工作底稿保存期限不少于10年。