(原标题:内部审计制度)
呈和科技股份有限公司制定了内部审计制度,明确了内部审计的范围、机构设置、职责权限及工作程序。公司设立审计委员会和内部审计部门,分别负责监督评估内外部审计工作、内部控制及财务报告等事项。内部审计部门需定期向审计委员会报告,并对财务信息、内部控制有效性等进行审计。制度还规定了审计委员会的履职要求、内部审计的权限与工作要求,以及对违规行为的追责机制。