(原标题:内部审计制度(2025年12月))
浙江美力科技股份有限公司制定了内部审计制度,旨在规范内部审计工作,加强企业制度建设。该制度依据国家相关法律法规及公司章程制定,明确了内部审计的定义、基本原则、职责范围及工作程序。内部审计涵盖财务计划、财务收支、子公司经济效益、内部控制制度执行情况等内容,并具有要求报送资料、审核账目、参与会议、调查取证等权限。审计部独立行使审计监督权,对董事会负责。制度还规定了审计项目计划的制定、审计实施流程、后续审计及异议处理机制。本制度自董事会批准之日起实施,解释权归董事会所有。
