(原标题:内部审计制度(2025年12月))
无锡贝斯特精机股份有限公司制定了内部审计制度,明确了内部审计的范围、职责和程序。该制度适用于公司及控股子公司,强调内部审计的独立性,要求审计部门在董事会审计委员会领导下开展工作。内部审计重点涵盖财务信息真实性、内部控制有效性、募集资金使用、关联交易、对外投资、对外担保等高风险领域。审计部门需定期提交审计计划和报告,对发现的重大缺陷应及时上报。公司还建立了审计问责机制,规范审计人员行为,确保审计工作的客观性和公正性。