(原标题:杭州天目山药业股份有限公司2025年第四次临时股东会会议资料)
杭州天目山药业股份有限公司拟续聘尤尼泰振青会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构,聘期一年。该事项已经公司第十二届董事会第十七次会议审议通过,2025年度预计审计费用不超过83万元,其中财务报告审计费用48万元,内部控制审计费用35万元。公司2024年度审计机构为尤尼泰振青所,其对公司2024年度财务报告和内部控制出具了标准无保留意见的审计报告。