(原标题:内部控制管理制度(2025年12月制订))
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司制定内部控制管理制度,明确内部控制目标包括行为合规性、资产安全性、信息真实性、经营有效性和战略保障性。制度规定了内部控制的原则、组织机构与职责分工,涵盖公司层面、部门及子公司层面、业务流程层面的控制要求。公司设立审计委员会和内审部,负责监督内部控制的实施与评价。制度还明确了内部控制缺陷的认定标准,包括财务报告和非财务报告两类,并要求每年提交内部控制评价报告,披露年度内部控制评价报告及审计报告。