(原标题:百济神州有限公司内部审计章程)
百济神州有限公司设立内部审计职能,旨在通过独立、客观的鉴证与咨询服务,增强公司在价值创造、风险管理和治理等方面的能力。内部审计遵循国际内部审计师协会的全球标准,由首席审计师领导,直接向审计委员会报告,确保独立性与客观性。审计范围涵盖公司各项经营活动、资产及人事管理,包括对风险、控制、合规及运营效率的评估。首席审计师负责制定审计计划、管理资源、跟进审计发现,并定期向审计委员会和管理层报告工作进展、预算执行及质量保障情况。内部审计还建立质量保障与改进计划,定期接受内外部评估,确保职能有效性。
