(原标题:内部审计制度)
兄弟科技股份有限公司制定内部审计制度,明确内部审计的职责、权限和工作流程。审计部在董事会审计委员会领导下独立开展工作,负责对公司财务收支、内部控制、风险管理等进行监督和评价。制度规定审计部需定期提交审计报告,重点审查对外投资、关联交易、募集资金使用等事项,并对内部控制有效性进行评估。公司应披露审计部负责人信息,建立激励约束机制,确保内部审计工作规范性和有效性。