(原标题:晶科能源股份有限公司内部审计制度(2025年12月修订))
晶科能源股份有限公司制定了内部审计制度,明确内部审计的范围、职责及工作程序。该制度旨在规范内部审计工作,提升审计质量,确保财务信息的真实性与完整性,强化内部控制和风险管理。内部审计部门对董事会负责,定期向审计委员会报告工作,重点审计内部控制有效性、财务信息合规性,并监督整改。公司需定期披露内部控制评价报告及会计师事务所的核实意见。