(原标题:内部审计管理制度)
盈峰环境科技集团股份有限公司制定内部审计管理制度,明确内部审计的范围、职责和工作程序。制度规定内部审计部门对财务信息、内部控制、风险管理及经营活动进行监督,定期向审计委员会报告工作。重点审计对外投资、资产交易、对外担保、关联交易、募集资金使用等事项。审计委员会负责监督内审工作,评估内部控制有效性,并提交年度内部控制评价报告。公司需在年报披露时同步公开内部控制评价报告及会计师事务所的审计报告。