(原标题:内部审计制度(2025年12月))
湖南景峰医药股份有限公司制定了内部审计制度,明确审计部的职责、权限及工作程序。审计部独立运作,向董事会审计委员会报告,负责对公司内部控制、财务信息、经营活动等进行审计监督。制度规定了审计计划制定、审计实施、报告出具及整改跟踪流程,并要求定期提交审计报告。同时明确了审计档案管理、保存期限及销毁要求。