(原标题:内部审计管理制度(2025年12月))
深圳市振邦智能科技股份有限公司制定了内部审计管理制度,明确了内部审计的职责、权限和工作程序。制度规定内部审计部门在董事会审计委员会领导下开展工作,负责对公司及下属公司的内部控制、财务信息、重大事项等进行审计监督,并定期向审计委员会报告。内部审计部门有权检查财务收支、募集资金使用、关联交易等情况,发现重大问题应及时上报。制度还规定了审计人员的任职要求、工作独立性保障及奖惩机制。