(原标题:内部审计制度(2025年12月))
同兴环保科技股份有限公司制定了内部审计制度,旨在规范内部审计工作,提升经营管理效率,保障资产安全和信息披露的真实性。该制度明确了内部审计机构的设置、职责权限及工作程序,强调审计部的独立性,并规定审计部需定期对内部控制、财务信息、募集资金使用、关联交易等事项进行审计监督。审计委员会负责指导和监督审计部工作,公司各内部机构及控股子公司须配合审计工作。制度还规定了内部控制缺陷的整改、重大风险报告机制及审计人员的职业操守要求。