(原标题:审计委员会年报工作制度(2025年12月))
晶瑞电子材料股份有限公司制定了审计委员会年报工作制度,明确审计委员会在年报编制和披露过程中的职责,包括审阅财务报表、督促审计进度、与年审会计师沟通、审议财务报告及内部控制评价报告,并提交董事会审议。制度强调审计委员会应确保年报的真实性、准确性、完整性,防止内幕交易,保障审计独立性,并对改聘会计师事务所情形作出规范。